公司内部审计需要随叫随到吗

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云南能投:聘任代进能为公司内部审计部门负责人云南能投公告称,2026年7月16日,公司董事会2026年第七次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名,同意聘任代进能为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第小发猫。

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...重机:聘任中兴华会计师事务所为财务相关内部控制专项核查审计机构林州重机公告称,公司于2026年7月27日召开第七届董事会第二次(临时)会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务相关内部控制专项核查审计机构。独立董好了吧!

ST能特:股票被实施其他风险警示 或面临退市风险ST能特公告称,大信会计师事务所对公司2025年度出具否定意见内部控制审计报告,公司股票自2026年4月30日开市起被实施“其他风险警示”。公司已积极采取相应措施,成立内控整改工作组,制订内控整改方案。若公司2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见的报告,股票是什么。

...:中信海直拟续聘信永中和为2026年度财务审计和内部控制审计机构智通财经APP讯,中信股份(00267)发布公告,中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“信永中和”)为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

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ST标准:披露股票被实施其他风险警示事项进展ST标准公告称,因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。截至7月末,公司已接管标准海菱财务工作,完成缺失签收单据业务的梳理核对;标准海菱完成员工安置法定程序,审计机构已出清算审计报告,评估机构已出评估报告初稿;相关品后面会介绍。

海达尔股价小幅上扬 公司新聘内部审计负责人成交金额达0.19亿元。海达尔属于通用设备制造业,公司主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售。公司注册地位于江苏省,总市值21.27亿元。8月5日公司公告显示,海达尔于8月2日召开董事会会议,聘任张宇帆担任内部审计负责人,任期至第四届董事会届满。风险提示:市场有风险还有呢?

...股东大会,审议续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案网络投票同日进行。股权登记日为8月21日,当日收市后持有菜百股份股票的投资者可以参与投票。会议地点:北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的等我继续说。

ST豆神:披露股票被实施其他风险警示整改进展ST豆神公告称,因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。本月,内部控制体系进入运行测试阶段,完成销售与收款、采购与付款等全流程内控体系改造与优化等工作。下一阶段,公司计划8月底前完成人力资源全体系制度说完了。

迪瑞医疗:因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告 公司股票交易...迪瑞医疗(300396.SZ)公告称,公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天,自2026年5月6日开市起复牌,并被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST迪瑞”。大信所对公司2025年度财务报表及内部控制进行了审计,分别出具了保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告。因2025年还有呢?

ST金花:披露股票被实施其他风险警示事项进展ST金花公告称,因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票于2026年4月30日起被实施其他风险警示。7月,公司组织各部门全面排查并报送自查报告,聚焦关键领域核查问题,各部门制定整改措施和计划,财务部门定期汇报,内审及审计委员会开展监督检查。此外,公司后面会介绍。

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